据说 全国的会计 都在如火如荼地忙着年结 ……
这位看官 老夫掐指一算 你家的年结,还没有完成! 是不是被我说中了?
因为 …… 如果年结完了,你就不会点进来了
为了帮助客官尽快完成年结工作 服宝精心整理了T3年结的操作指南 赶紧往下看 ↓ ↓ ↓
1.首先,需要建立新一年的年度账,需要用账套主管的身份登录系统管理,才能建立年度账。 用admin登录系统管理,点击权限-权限,在右侧先选择好要年结的账套和年度,在左侧点击各个操作员,查看哪个操作员勾选了“账套主管”这个选项,就用这个操作员再登录系统管理去建立年度账,不一定为demo哦。
2.账套主管确定后,用这个操作员账号登录系统管理,注意登录时要选择本年度登录。点击年度账-建立,建立下一年的年度账。
经常会遇到的情况是,年度账下的建立按钮是灰色的不能点。如果遇到了这种情况,请检查电脑上是否插着加密狗。打开系统管理前一定要在电脑上先插上加密狗,如果先登录了系统管理后插上的加密狗,则需要将系统管理注销退出,重新登录。建立年度账前提是识别到加密狗。 3.建立下一年的年度账后,再用账套主管重新登录系统管理,年度选择下一年登录,注意千万别选错啦!
然后点击年度账-结转上年数据,将上年度各个模板的数据结转到新年度的起初。
年结操作前一定要注意将这个账套都先备份出来,年结出问题时可以用于恢复数据。 点击下方的图片,可以免费观看视频教程 ↓↓
A:如果选项中已经设置了“月末结账前一定要完成制单登账业务”,取消此设置后,虽然平时可以不制单,但是在第12个会计期间,系统要求必须对全部业务进行制单,否则不允许结账。如果确实不需要制单,在批量制单的界面中,删除制单记录,即可正常月末结账。
A:因为工资系统的12月月结操作和年度结转是同时进行的,只需要在对工资模块进行年度数据结转即可完成工资本年度12月份的月结。
A:建立新年度账后,需要以账套主管身份进入系统管理,并且要选择新会计年度,才能进行结转。
A:没有按照年结流程结转,先结转购销存模块,然后再结转应收应付即可。
A:供应商和客户期初是通过“应收应付”结转完成的。供销链结转完成后,接着结转“应收应付”。 (责任编辑:山东中普05386363992) |